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中畈财政所部门2018部门决算公开
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第一部分  中畈财政所概况

 

一、部门主要职能

1、落实兑现各级惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管;
 2、围绕乡镇财源建设搞好服务;
 3、农村财务管理指导、监督和审计,依法代理村级财务,财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理;
 4、乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理;
5、财政预算编制、执行及管理。

二、部门基本情况

中畈乡财政所编制人数5人。实有人数4人,其中:在职人数4人,包括全部补助事业人员2人、部分补助事业人员2人。

 

第二部分  中畈财政所部门2018部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计  370577 元,较上年增长(下降) 6 %;本年收入合计 458675 元,较上年增长(下降) 23 %,主要原因是;工资、绩效增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 458675 元,占 100 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计  370577  元,其中本年支出合计 458675  元,较上年增长(下降) 23 %,主要原因是:工资、绩效增加

本年支出的具体构成为:基本支出   458675元,占 100 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为  456600 元,决算数为 458675 元,完成年初预算的 100.4 %,主要原因是:工资、绩效增加。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为  456600 元,决算数为 458675元,完成年初预算的 100.4 %

按经济分类科目分:工资福利支出  292862 元,较上年增长(下降) 25 %,主要原因是:……;商品和服务支出   105910元,较上年增长(下降) 35 %,主要原因是:……;对个人和家庭补助支出   元,较上年增长(下降)  %,主要原因是:……

四、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费 26923  元,较上年增长(下降) 8 %,主要原因是:……。其中:办公费 20600 元,印刷费 6825 元,咨询费   元,……

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度三公经费支出年初预算数为56000   元,决算数为 55575 元,完成预算的 99%,决算数较上年增长(下降)6  %,其中:

)公务接待费支出年初预算数为  42000 元,决算数为  36575元,完成预算的87 %,决算数较上年增长(下降) 21 %

(二)其他交通费支出年初预算数为20000元,决算数为20000元,完成预算的100%,决算数较上年同等。

 

、预算绩效管理工作开展情况说明

1.把制度建设作为开展绩效管理资金。

2.加强预算编制绩效管理,强化各项绩效目标,推进各项支出资料齐全。

3.完善各项绩效管理责任,负责实现各项绩效目标。

4.加强预算编制环节的基础上,加强预算执行监管和执行结果评价。

 

 

 

                          中畈乡财政所


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