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弋阳县旭光乡2024年部门预算

   

第一部分弋阳县旭光乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分弋阳县旭光乡人民政府2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目绩效目标表

第三部分 弋阳县旭光乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分弋阳县旭光乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家的有关方针,政策,法律和法规;执行上级政府的决定和命令,拟定适合本实际的具体政策措施,并有效地组织实施。

(二)组织拟定并实施本经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

(三)负责组织编制本建设的总体规划,并组织实施,抓好本乡建设用地的规划管理工作。

(四)负责本的科技,教育,文化,卫生等事业发展和计划生育工作;负责本社会治安综合治理,维护社会稳定。

(五)完成弋阳县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

2024年弋阳县旭光乡人民政府共有预算单位1个,包括:弋阳县旭光乡人民政府。

编制人数小计45人,其中行政编制21人,事业编制24人,编外人员14人,在职人员总数59人。退休人员10人,离休人员1人,遗属4人。

  弋阳县旭光乡人民政府2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分 弋阳县旭光乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024弋阳县旭光乡人民政府收入预算总额为3303.07万元,较上年预算安排减少1074.34万元;财政拨款收入3303.07万元,较上年预算安排增加947.66万元。

(二)支出预算情况

2024弋阳县旭光乡人民政府支出预算总额为3303.07万元,较上年预算安排减少1074.34万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出1161.2万元,较上年预算安排增加458.86万元;其中:工资福利支出753.2万元,商品和服务支出318万元对个人和家庭的补助0万元,资本性支出90万元项目支出2141.87万元,较上年预算安排增加488.8万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1109.2万元,较上年预算安排减少50.34万元;社会保障和就业支出90万元,较上年预算安排增加88.88万元;卫生健康支出45万元,较上年预算安排增加45万元;城乡社区支出164.31万元,较上年预算安排减少835.69万元;农林水支出91.53万元,较上年预算安排减少103.22万元;资源勘探工业信息等支出1698.03万元,较上年预算安排增加1698.03万元;住房保障支出105万元,较上年预算安排增加105万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出753.2万元,较上年预算安排增加316.26万元;商品和服务支出318万元,较上年预算安排增加81.1万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排减少6万元;资本性支出90万元,较上年预算安排增加67.5万元。

(三)财政拨款支出情况

2024弋阳县旭光乡人民政府财政拨款支出预算总额3303.07万元,较上年预算安排减少947.66万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1109.2万元,社会保障和就业支出90万元,卫生健康支出45万元,城乡社区支出164.31万元,农林水支出91.53万元,资源勘探工业信息等支出1698.03万元,住房保障支出105万元。

按支出项目类别划分:基本支出1161.2万元,较上年预算安排增加458.86万元;其中:工资福利支出753.2万元,商品和服务支出318万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出90万元项目支出2141.87万元,较上年预算安排增加488.8万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024部门机关运行费预算408万元,比2023年预算增加148.6万元,增长57.29%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

  2024年部门所属各单位政府采购总额94.2万元,其中:政府采购货物预算93.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.7万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023930,部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆,执法执勤用车1辆。

2024年部门预算安排购置车辆2

(九)村级转移支付项目情况说明

1.村级转移支付项目

(1)项目概述

村级转移支付

(2)立项依据

根据相关文件政策立项

(3)实施主体

弋阳县旭光乡人民政府

(4)实施方案

合理规划核对下拨村级转移支付资金至各分场及村委会

(5)实施周期

12个月

(6)年度预算安排

22万元

二、2024“三公经费预算情况说明

2024弋阳县旭光乡人民政府"三公"经费财政拨款安排62万元,其中:

因公出国(境)0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待12万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务用车运行10万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务用车购置40万元,比上年增40万元,主要原因是:防火车辆老化,公务用车预计2024年报废

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。旭光乡2024年部门预算公开表

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