旭光乡人民政府2021年度决算
目 录
第一部分 旭光乡人民政府概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 旭光乡人民政府单位概况
一、单位主要职能
(一)贯彻执行党和国家的有关方针政策、法律法规,执行上级政府决定和命令,拟订适合本乡实际的政策措施,并有效的组织实施;
(二)、组织制定并实施本乡经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整;
(三)、负责组织编制本乡经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整;
(四)、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作,负责本乡社会治安综合治理,维护社会稳定;
(五)、完成县政府交办的其他任务。
二、单位基本情况
本单位设立9个内设机构,分别是乡政府、民政所、计生办、农经站、村建站、文化站、财政所和劳保所。
本部门2020年年初实有人数1555人,其中行政在职人员12人,年末其他人员1543人。
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计 855.32万元,其中年初结转和结余0万元,较2020年无变化;本年收入合计855.32万元,较2020年增加243.47万元,增长39.79%,主要原因是:项目支出方面较2020年增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入885.32万元,占100%;无事业收入,无经营收入,无其他收入。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计855.32万元,其中本年支出合计 855.32万元,较2020年增加243.47万元,增长39.79%,主要原因是:财政拨款收入增加的同时,项目支出同比去年大幅度增加,基础建设增加;年末无结转和结余,收支平衡。
本年支出的具体构成为:基本支出184.64万元,占21.59%;项目支出670.68万元,占78.41%;无经营支出和其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为855.32万元,决算数为855.32万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为174.64万元,决算数为174.64万元,完成年初预算的100%。
(二)科学技术支出年初预算数为180.25万元,决算数为 180.25万元,完成年初预算的100%。
(三)社会保障和就业支出年初预算数为3.53万元,决算数为3.53万元,完成年初预算的100%。
(四)节能环保支出年初预算数为52.55万元,决算数为52.55万元,完成年初预算的100%。
(五)城乡社区支出年初预算数为338.23万元,决算数为338.23万元,完成年初预算的100%。
(六)农林水支出年初预算数为106.11万元,决算数为106.11万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出184.64万元,其中:
(一)工资福利支出149.7万元,较2020年减少287.55万元,下降65.76%,主要原因是:人员编制数量减少,落实过紧日子要求。
(二)商品和服务支出34.94万元,较2020年减少13.98万元,下降28.58%,主要原因是:疫情影响,单位本身减少了商品和服务方面的支出,加上企业捐赠,相较于2020年商品服务支出有所下降。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为43万元,决算数为37.31万元,完成预算的86.77%,决算数较2020年增加1.56万元,增长4.36%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的100 %,较上年持平,主要原因是:没有安排此项预算,也没有发生支出。决算数较年初预算数无变化的主要原因是:没有安排此项预算,也没有发生支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:没有安排此项预算,也没有发生支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为37万元,决算数为31.31万元,完成预算的84.62%,决算数较2020年增加1.56万元,增长5.24%,主要原因是:决算数较年初预算数增加的主要原因是:厉行节约,严格把控公务接待,虽有增长,但却控制在规定范围内。全年国内公务接待510批,累计接待2408人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:没有安排此项预算,也没有发生支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出6万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2020年减少0万元,较上年持平,主要原因是:没有安排此项预算,也没有发生支出,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是:没有安排此项预算,也没有发生支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元,决算数为6万元,完成预算的100%,决算数较较上年持平,主要原因是:厉行节约,严格把控公务用车,年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数无变化变。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出855.32万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加243.47 万元,增长39.79%,主要原因是:项目支出增加,为响应绿色乡村建设、改善乡村环境、科学合理整治,相较于2020年加大了对城乡社区支出、节能环保支出和科学技术支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度无政府采购支出。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆无其他用车。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的整体项目开展绩效自评,共涉及资金589.81万元,占项目支出总额的99.17%。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
(详看附件1、2)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅
助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单
位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴
的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金
弥补 2020年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列 2020年全部结转和结余的资
金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支
出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)
未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后
勤服务的各类后勤服务中心的支出。
(四)预算改革业务:反映财政部门用于预算改革方面的支
出。
(五)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出
收付业务方面的支出。
(六)财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。
(七)信息化建设:反映财政部门用于“金财工程”等信息
化建设方面的支出。
(八)事业运行:反映事业单位的基本支出。
(九)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政
事务方面的支出。
(十)高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、
专科职业教育等方面的支出。
(十一)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。
(十二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事
业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。