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叠山镇人民政府2025年部门预算

叠山镇人民政府2025年部门预算

   

第一部分叠山镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分叠山镇人民政府2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目绩效目标表

第三部分 叠山镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分叠山镇人民政府概况

一、部门主要职责

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
    (二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
  (三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动。
  (四).按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
  (五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
  (六)完成上级政府交办的其它事项

二、机构设置及人员情况

2025弋阳县叠山镇人民政府共有预算单位1个,弋阳县叠山镇人民政府

编制人数小计:其中:行政编制人数20人,全部补助事业编制人数30人,部分补助事业编制人数0人。实有人数48其中:在职人数35人,行政在职人数17人,全部补助事业在职人数18人,部分补助事业在职人数0人。离休人数  0人,退休人数6人,遗属人数1人。

第二部分叠山镇人民政府2025年部门预算表

(详见附表)

第三部分 叠山镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025叠山镇人民政府收入预算总额3494.53万元,较上年预算安排减少238.6万元;财政拨款收入3415.81万元,较上年预算安排减少317.32万元

(二)支出预算情况

2025叠山镇人民政府支出预算总额为3494.53万元,较上年预算安排减少238.6万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出843.03万元,较上年预算安排减少132.85万元;其中:工资福利支出538.58万元,商品和服务支出299万元对个人和家庭的补助2万元项目支出2651.44万元,较上年预算安排减少105.81万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出770.09万元,较上年预算安排减少149.75万元;社会保障和就业支出59.5万元,较上年预算安排增加9.5万元;城乡社区支出260万元,较上年预算安排减少492万元;农林水支出544.74万元,较上年预算安排增加446.4万元资源勘探工业信息等支出1800万元,较上年预算安排减少45.95万元卫生健康支出14万元,较上年预算安排减少11万元住房保障支出42万元,较上年预算安排增加0万元

按支出经济分类划分:工资福利支出538.58万元,较上年预算安排减少48.17万元;商品和服务支出299万元,较上年预算安排减少82.13万元对个人和家庭的补助2万元较上年预算安排减少6万元;资本性支出3.5万元,较上年预算安排增加3.5万元。

(三)财政拨款支出情况

2025山镇人民政府财政拨款支出预算总额3415.81万元,较上年预算安排减少317.32万元;

按支出功能科目划分一般公共服务支出770.09万元;社会保障和就业支出59.5万元;城乡社区支出260万元;农林水支出470.22万元资源勘探工业信息等支出1800万元;卫生健康支出14万元;住房保障支出42万元

按支出项目类别划分:基本支出843.03万元,较上年预算安排减少132.85万元;其中:工资福利支出538.58万元,商品和服务支出299万元对个人和家庭的补助2万元项目支出2572.73万元,较上年预算安排减少184.52万元。

(四)政府性基金情况

2025弋阳县叠山镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2025弋阳县叠山镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025部门机关运行费预算299万元,比2024年预算减少82.13万元,下降21.54%

(七)政府采购情况

  2025年部门所属各单位政府采购总额109.01万元,其中:政府采购货物预算27.01万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算82万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025930,部门共有车辆3,其中:一般公务用车实有数3辆。

2025年部门预算安排购置车辆0

(九)环境卫生整治项目情况说明

   1)项目概述农村人居环境整治提升

   2)立项依据:根据上饶市农村人居环境整治提升工作方案;

   3)实施主体叠山镇人民政府

   4)实施方案:对叠山镇辖区内六村一居开展人居环境整治,改善广大群众生产生活环境。

   5)实施周期:2025.01.01-2025.12.31

   6)年度预算安排:80万

二、2025“三公经费预算情况说明

2025叠山镇人民政府"三公"经费财政拨款安排36万元,其中:

因公出国0万元,比上年增(减)0主要原因是:与上年安排保持一致

公务接待25万元,比上年减14万元,主要原因是:削减公务接待开支

公务用车运行11万元,比上年减4万元。

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2025年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:指主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要

    (二)农林水支出:指基层小流域治理、滑坡体治理、美丽乡村建设、特色产业发展以奖代补支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

叠山镇附件2:2025年叠山镇人民政府预算公开表

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